72000000 Suministros Abierto

Servicio de Atención a Usuarios (SAU-20)

4,137,896.00 EUR 2020-01-28

Importes

Importe sin IVA
4,137,896.00 EUR
Importe total
5,006,854.16 EUR

Fechas y plazos

Fecha de publicacion
2020-01-28
Plazo de presentación
2019-09-11 Calendario
Duracion del contrato
48 meses (4.0 años)
Fecha de adjudicación
2019-12-20

Clasificación CPV

Código
72000000
Descripcion
No disponible

Organismo contratante

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.

NIF: A84818558

Madrid (ES300)

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Documentos

Pliego administrativo PLIEGOCONDGENERALES.pdf
Pliego técnico PLIEGOTECNICO.pdf
Documento adicional MEMORIA.pdf

Metadatos

ID del contrato
S-01831-20190226
Archivo fuente
licitacionesPerfilesContratanteCompleto3_20200718_143945_6.atom
Importado
2026-01-22 14:28